每经记者 赵景致 每经编辑 廖丹
普华永道连丢大单!在昨日招行更换拟聘审计机构后,今日中国人保也发布公告称,综合考虑公司对审计服务的需求,拟聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2024年财务报表及内部控制审计机构。
据悉,在执行完2023年度审计工作后,普华永道中天及罗兵咸永道已连续三年为中国人保提供审计服务。
不止如此,本月东鹏饮料、中国中铁以及迈瑞医疗等多家上市公司均发布变更会计师事务所的公告,变更后,普华永道均与这些公司的2024年度审计无缘。
5月29日下午,中国人保发布《关于变更会计师事务所的公告》。公告显示,中国人保原聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以及罗兵咸永道会计师事务所。
对于2024年的审计工作,中国人保拟聘任的会计师事务所变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所。
谈及变更会计师事务所原因,中国人保表示,此次变更是综合考虑公司对审计服务的需求。此外,中国人保表示就变更会计师事务所相关事项,与原聘任会计师事务所进行了沟通,原聘任会计师事务所无异议。
据悉,在执行完2023年度审计工作后,普华永道中天及罗兵咸永道已连续三年为中国人保提供审计服务。
记者注意到,从4月底至今,此前聘任会计师事务所为普华永道的中国中铁、东鹏饮料、迈瑞医疗、宁波远洋等多家A股上市公司,均发布了变更会计师事务所的公告。
“普华永道中天已连续多年为公司提供审计服务。”迈瑞医疗表示,普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务。根据有关规定,为进一步提升上市公司审计工作的独立性,公司拟聘任安永华明为2024年度财务审计及内部控制审计机构。
也有公司选择取消续聘的原因为“拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实”和“基于审慎原则”。
如东鹏特饮5月15日发布的公告称,鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,经公司与普华永道中天协商,基于审慎原则,经公司第三届董事会第六次会议审议同意,取消原定提交2023年年度股东大会审议的第10项议案《关于续聘会计师事务所的议案》。
中国中铁则称,考虑到现有业务状况、发展需求及整体审计需要。并称综合考虑德勤的执业情况、审计质量、服务水平及收费等情况。
记者注意到也有部分上市公司续约或拟续聘普华永道为其提供审计服务,如民生银行、宁波银行等。
连续“丢单”背后,近期普华永道风波不断,而风波主要来自于恒大。
3月18日,恒大地产收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书,“恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载”。而对于恒大连续多年的年报,普华永道均出具了标准无保留意见。
此前,一封“是谁把普华永道带入恒大这个火坑”的匿名信在网络流传,普华永道被指卷入恒大财务造假案。
随后普华永道对此回应称,该匿名信含有有关普华永道及部分合伙人的不实信息,相关言论与事实明显相悖,严重侵害了普华永道的商业声誉和合法权利,造成了恶劣影响。公司已经采取应对措施。
记者注意到,4月19日,香港会计及财务汇报局(以下简称“香港会财局”)曾发布公告称,该局注意到一份举报信流传并获传媒广泛报道,该举报信就罗兵咸永道会计师事务所的质量管理系统,以及对中国恒大集团进行的审计质素的潜在缺失表达严重担忧。
主要指控包括:未能建立及维持有效的质量监控制度,以确保审计素质以及遵守专业准则和适用的法律及法规要求;向中国恒大集团提供审计及其他专业服务时,未能遵守有关客户承接及维持客户关系的专业准则;未能分配适当人员负责会计师事务所质量管理系统的关键职位,有可能损害事务所的监控职能;以及未能对中国恒大集团的审计执行适当的审计程序。
香港会财局表示,鉴于上述指控的严重性,为了保障投资大众及对上市实体进行审计所涉及的更广泛的公众利益,及维护公众对会计专业诚信的信心,会财局有责任展开调查。当发现有任何失当行为或违反《会计及财务汇报局条例》的情况,会财局将毫不犹豫对涉事的事务所及个人采取严厉的执法行动。
而此后,普华永道“中国业务可能被暂停”等诸多传闻被疯传,普华永道再次进行了辟谣,表示这些信息并非来自普华永道,其内容均为不实信息。
记者注意到,在近月的招聘季,身为“四大会计师事务所”的德勤、安永、毕马威以及普华永道,纷纷发布了招聘信息,招募审计等相关职位信息“招兵买马”。
如德勤5月21日发布招聘信息,校园招聘岗位包含审计员,社会招聘岗位包括审计员、高级审计员、经理和高级经理。
安永则在5月11日发布招募计划,着手审计招募。
毕马威也发布招聘信息,称“毕马威审计团队纳新,美股审计达人请留步!”
普华永道则在上海招聘精算审计及精算咨询服务部顾问、公司服务部市场专员等人才。
在审计费用方面,上文提到的更换审计机构的部分上市公司,审计费用也出现下降。
如改聘安永华明为年度审计机构的迈瑞医疗,其公告显示,2024年度A股财务报告审计及审阅服务费总额为483万元(不含税)、内部控制审计服务费总额为55万元(不含税)。
而迈瑞医疗2023年4月发布的《关于续聘会计师事务所的公告》提到,根据公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则,如2023年度审计范围与2022年度保持一致,其2023年度服务费用不超过2022年度公司支付的A股财务报告审计及审阅服务费总额560万元(不含税)。
不过根据Wind数据,以近三年来的股份行、国有行审计费用来看,各家银行审计费用有升有降。
封面图片来源:视觉中国-VCG111475237129
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