1月30日晚间,杉杉股份发布2023年业绩预减公告。公告显示,预计2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为8.6亿元到11亿元,同比减少59%到68%;扣非后净利润为2.8亿元到4.2亿元,同比减少82%到88%。
上市公司指出,业绩下滑主要是受碳酸锂价格大幅下降、市场竞争加剧等因素的影响。其中,公司权益法核算的巴斯夫杉杉电池材料有限公司净利润同比大幅下滑;负极行业利润空间受到价格下行的压力,同时公司非核心业务电解液和光伏产业也出现了由盈转亏的情况,并预计会对商誉等计提减值准备。
杉杉股份相关人士表示,尽管产品价格下降导致了净利润的下滑,但从市场份额和产销量来看,公司的两大主营业务出货量均创下历史新高。
其中,负极材料业务的出货量大幅超过行业出货量增速,人造石墨市场占有率逆势提升至19%,保持全球第一;而偏光片业务通过优化产品结构、深化客户合作等积极措施,实现了销售量增长,市场份额持续提升,仍然保持全球第一的地位。
可以看出,杉杉股份在人造石墨以及偏光片市场份额上均保持领先,此次业绩预减主要受行业供求关系变化影响。
尽管公司在市场份额和产销量上表现突出,但整个行业面临着较大的压力。据鑫椤资讯统计,2023年全球负极材料产量增加了20%,但行业竞争加剧,导致价格不断下探,全年跌幅达到20%-30%。同时,偏光片市场需求增长不足,产能过剩的情况下,单位面积价格也持续下滑,同比降幅高达7%。
综上所述,尽管杉杉股份在市场份额和产销量上取得了一定成绩,但面对行业价格下行的压力,公司的利润受到了较大的影响。在未来,公司需要进一步优化产品结构、加强成本管理,以提升盈利能力,应对行业竞争的挑战。
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